柳州市交通運輸局2017年度部門決算


目 錄
第一部分:柳州市交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市交通運輸局2017年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:柳州市交通運輸局2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2017 年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市交通運輸局概況
一、 主要職能
1、承擔涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關交通運輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī),行業(yè)規(guī)劃和標準。組織擬訂并監(jiān)督實施全市公路、水路及城市公共交通等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織起草全市交通運輸工作的規(guī)范性文件。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導公路、水路運輸行業(yè)有關體制改革工作。
3、承擔全市道路運輸、水路運輸、港口(不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、渡船,下同),航道、城市公共交通等行業(yè)監(jiān)管責任。指導并監(jiān)督實施道路、水路運輸、港口、航道、城市公共交通(含出租車)行業(yè)有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。指導所屬縣公共交通行業(yè)管理工作。
4、負責提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,提出財政性資金安排意見、建議,并監(jiān)督實施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責上級撥款的公路建設資金的監(jiān)督和管理;提出有關財政、土地、價格等政策建議。
5、承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂全市公路、水路工程建設相關政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎設施建設的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導公路、水路基礎設施管理和維護。依法負責港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作。監(jiān)督管理公路、水路建設項目招投標活動。
6、指導監(jiān)督全市公路、水路、港口及公共交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作,監(jiān)督檢查港口設施的保安工作;組織協(xié)調(diào)全市重點物資運輸和緊急客貨運輸;承擔國防動員有關工作。
7、指導全市交通運輸信息化建設,監(jiān)測分析運行情況,開展相關統(tǒng)計工作,發(fā)布有關信息。指導公路、水路、港口及公共交通行業(yè)環(huán)境保護、科技開發(fā)、工程造價和節(jié)能減排工作。指導行業(yè)教育、培訓和精神文明工作;牽頭負責交通運輸行業(yè)綜合治理及維護穩(wěn)定工作。
8、依法管理全市公路,道路運輸、水路運輸,港口、航道和城市公共交通行政執(zhí)法工作。
9、管理局機關國有資產(chǎn),監(jiān)督指導直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。組織實施交通運輸行業(yè)內(nèi)部審計工作。
10、指導協(xié)調(diào)公路、水路運輸行業(yè)對外合作與交流。
11、承辦市人民政府交辦的其他事項。
12、承擔的行政審批事項
市交通運輸局承擔的主要審批事項共16項:其中行政許可事項10項;非行政許可審批事項6項;按《柳州市人民政府關于印發(fā)柳州市行政審批事項目錄(2008)的通知》(柳政發(fā)〔2008〕77號)規(guī)定的原市交通局承擔的行政審批事項執(zhí)行。
二、部門決算單位構(gòu)成
單位名稱
單位性質(zhì)
柳州市交通運輸局
行政機關
柳州市道路運輸管理處
自收自支事業(yè)單位
柳州市公路管理處
自收自支事業(yè)單位
柳州市港航管理處
自收自支事業(yè)單位
柳州市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
全額撥款事業(yè)單位
柳州市交通綜合行政執(zhí)法支隊
全額撥款事業(yè)單位
第二部分:柳州市交通運輸局2017年部門決算報表(見附件)
第三部分:柳州市交通運輸局2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計18659.55萬元,支出總計16219.5萬元,與2016年相比,收入總數(shù)減少10372.15萬元,支出總數(shù)減少10752.49萬元;收入減少了35.73%,支出減少了39.87%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入總計18659.55萬元,其中:財政撥款收入17541.86萬元;占比94.01% ;上級補助收入69萬元,占比0.37% ;事業(yè)收入0萬元,占比0;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占比0;其他收入1048.7萬元,占比5.62%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出合計 17253.7萬元,其中:基本支出 2096.3萬元,占12.15%;項目支出14123.19萬元, 占87.85%;經(jīng)營支出0萬元,占 0%;
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門 2017年度財政撥款收、支總決算 17541.86萬元、15022.86萬元。與 2016 年相比,財政撥款收、支總計各減少1382.1萬元,減少1884.69。
五、2017年度財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況。
部門 2017 年度財政撥款支出15022.86萬元,占本年支出合計的87.07%。與 2016 年相比,財政撥款支出減少1884.69 萬元,下降11.14%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017 年度財政撥款支出15022.86萬元,主要用于以下方面:
社會保障和就業(yè)支出66.51萬元,占總支出0.39%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.35萬元,占總支出0.44%;節(jié)能環(huán)保支出3.3萬元,占總支出0.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出437.2萬元,占總支出2.91%;交通運輸支出14272.5萬元,占總支出95 %;住房保障支出148.99萬元,占總支出0.99%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預算為4087.22萬元,支出決算為15022.86萬元,完成年初預算的367.56%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財政撥款支出預算,涉及項目有。主要為中央轉(zhuǎn)移支付的成品油價格補助9448.39萬元,用于對公交車、出租車及農(nóng)村客運的補助;二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金1487.25萬元解決。
其中: 1. 交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款) 對城市公交的補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5245.55萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中中央轉(zhuǎn)移支付資金下?lián)堋?br>2. 交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款) 對農(nóng)村道路客運的補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為141.44萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中中央轉(zhuǎn)移支付資金下?lián)堋?br>3. 交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款) 對出租車的補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4048.54萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中中央轉(zhuǎn)移支付資金下?lián)堋?br>4. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)成品油價格改革補貼其他支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為12.85萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中中央轉(zhuǎn)移支付資金下?lián)堋?br>5. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)。年初預算為76.3萬元,支出決算為1080.03萬元,決算完成率1415.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)余資金支出。
6. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。年初預算為867.87萬元,支出決算為1161.57萬元,決算完成率133.84%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)余資金支出。
7. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路還貸專項(項)。年初預算為0萬元,支出決算為132.62萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)余資金支出。
六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況(根據(jù)實際情況作表述 )
2017年度財政撥款基本支出2096.3萬元,其中:
人員經(jīng)費1,980.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經(jīng)費115.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。
七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為138.62萬元,支出決算為85.29萬元,完成預算的61.53%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為74.39萬元,完成預算的66.47%;公務接待費支出決算為10.9萬元,完成預算的40.81%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少21.07萬元,下降19.81%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出 決算減少16.13萬元,下降17.82%;公務接待費支出決算減少4.94萬元,下降31.19%。
因公出國(境)費支出無發(fā)生;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約;公務接待費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算74.39萬元,占87.22 %;公務接待費支出決算10.9萬元,占12.78%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出74.39萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出74.39萬元。主要用于車輛的保險、維修保養(yǎng)、油耗及路橋費等。2017年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為57輛。
3.公務接待費支出10.9萬元。其中:
外賓接待支出0萬元。2017 年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
國內(nèi)公務接待支出10.9萬元。主要用于接待上級檢查及外單位交流。2017 年共接待國內(nèi)來訪團組137個、來賓1220人次。
八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 (根據(jù)實際情況作表述 )
本部門 2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 360萬元、360萬元。與 2016 年相比,收、支總計各減少3337.35萬元,減少90.26%。其中,支出情況為:
2017年基金撥款年初預算為 0萬元,支出決算360萬元,決算大于預算數(shù)主要原因:年中追加安排財政撥款支出預算,涉及項目有柳東新區(qū)2015年城區(qū)通屯道路硬化以獎代補360萬元。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 農(nóng)村基礎設施建設支出(款) 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)。 年初預算為0萬元,支出決算為 360萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加安排財政撥款支出預算,涉及項目有柳東新區(qū)2015年城區(qū)通屯道路硬化以獎代補360萬元。
九、2017 年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,我局組織對局機關及直屬二層機構(gòu)整體績效、2017年度一般公共預算項目支出1個項目開展績效自評。共涉及預算資金22115.13萬元,自評覆蓋率達到 100%。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。2017年項目績效為市財政安排590萬用于“文明示范路及縣道養(yǎng)護補助資金”項目,2017年6月中旬,該項目設計工作已全部完成,在上報財政審計過程中,由于財審進度較慢,經(jīng)歷五個多月才全部完成項目預審,后進入政府統(tǒng)一的招投標平臺,2017年12月底僅完成項目的招投標工作。2018年初,該項目已正式開始施工,預計2018年6月完工。
針對前期工作因外部因素歷時較長的問題,單位在以后年度提前確定施工項目,盡量縮短前期準備工作時間,爭取在年度內(nèi)完成預算內(nèi)項目施工。
十、其他重要事項的情況
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關運行經(jīng)費支出22.58萬元,比 2016年減少2.95萬元,減少11.56 %,減少原因辦公費用減少。
(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額397.52萬元,其中:貨物支出27.1萬元、工程支出0萬元、服務支出370.42萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛56輛,其中:公務用車38輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛;專業(yè)技術用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備2臺(套)。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

遂寧二中“平安校園”工作側(cè)記
再添2對臨客列車保障出行 省內(nèi)4條道路易堵出行注意避讓
蚌埠市國土局政務信息報道獲市政府表彰
[太康]縣長李錫勇主持召開縣政府工作例會
南城一季度工業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)“開門紅”
柳州市交通運輸局2017年度部門決算
真情關懷暖人心 市慈善總會、市安監(jiān)局聯(lián)合走訪慰問重度貧困戶
2018年高考藝術類專業(yè)校考安排出爐
研究環(huán)境保護、平臺公司 轉(zhuǎn)型發(fā)展等工作
市住建局:改進作風提升工作效能
市領導深入天津醫(yī)科大學調(diào)研 把加強黨的領導貫穿辦學治校全過程
本周多雨水 難得的舒適涼爽天兒
防治中小學生欺凌 舉報電話郵箱公布
田園為底色繪就致富“夢工廠”
2017年臺州城鎮(zhèn)居民人均消費支出增長8.3%
殘疾人證管理出新規(guī) 審批權(quán)下放各縣市區(qū)
秀嶼區(qū):創(chuàng)新社會治理工作
泰安兩站新增開4趟旅客列車
湘潭舉行《反恐怖主義法》宣傳周活動啟動儀式
網(wǎng)購家具風波
主站蜘蛛池模板: 一级片无码中文字幕乱伦| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 无码国产精品一区二区免费3p| julia无码人妻中文字幕在线| 国产高清不卡无码视频| 办公室丝袜激情无码播放| 久久午夜无码鲁丝片秋霞| 在线看片无码永久免费aⅴ| 亚洲成AV人片天堂网无码| 无码国内精品久久人妻麻豆按摩| 国产激情无码一区二区app| 免费无码AV一区二区| 92午夜少妇极品福利无码电影 | 一本大道久久东京热无码AV| 无码精品A∨在线观看中文| 好硬~好爽~别进去~动态图, 69式真人无码视频免 | 无码专区人妻系列日韩精品少妇| 亚洲av无码天堂一区二区三区| 欧洲精品久久久av无码电影 | 夜夜添无码一区二区三区| 亚洲爆乳少妇无码激情| 99精品人妻无码专区在线视频区 | 亚洲国产成人精品无码区二本 | 日韩综合无码一区二区| 免费a级毛片无码av| 亚洲AV无码一区二区三区电影| 久久国产精品无码一区二区三区 | 最新亚洲人成无码网www电影| 久久久久久久亚洲Av无码| 亚洲av无码成h人动漫无遮挡| 自拍中文精品无码| 国产色爽免费无码视频| 国产成人无码一二三区视频| 超清纯白嫩大学生无码网站| 黄A无码片内射无码视频| 国产成人无码AV一区二区在线观看 | 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 无码专区中文字幕无码| 久久久久久亚洲AV无码专区| 亚洲日韩精品无码专区| 精品人妻无码一区二区三区蜜桃一|